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省发改委关于2019年度部门预算执行和其他财政收支情况的审计有关问题说明与整改情况

省发改委关于2019年度部门预算执行和其他财政收支情况的审计有关问题说明与整改情况

发布时间:2020-12-10 17:05 来源:省发改委

根据审计法和相关法律法规要求,省审计厅对我委2019年度部门预算执行和其他财政收支情况进行了审计,就2019年预算编制与执行、项目绩效、国有资产管理、行政运行成本等方面提了审计意见。我委党组高度重视,要求全委上下强化审计意识,进一步规范财务管理,严肃财经纪律。分管领导多次召开整改会议,要求各处室(单位)提出整改方案,建立整改台账,确保整改工作取得实效。截至目前,凡能够立查立改的均已整改到位。

一是建章立制,强化约束。根据最新财务规章制度、近几年审计意见以及我委自查自纠情况,拟对《省发改委机关后勤和财务管理有关规章制度汇编》、《省发改委财务管理若干规定》进行修订完善,细化内控制度中非政府采购事项、验收环节的执行制度。

二是加强培训,落实责任。开展预算编制、预算绩效、政府采购、固定资产管理等方面的培训,提高财务从业人员的业务能力和风险防控意识。同时,加强机关干部财务知识的学习,定期开展财务制度培训,提高财务应用水平。

三是强化督查,防范风险。定期召开预算执行进度督办会,将预算执行情况纳入各处室、单位年终考核。加强日常监督检查,对关键部门和环节进行重点把关,注重对审计整改情况回头看,注重结果运用,进一步提高风险防范意识。

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